金蝶中如何通过蓝字外购入库单生成红字外购入库单?请说明具体步骤。

金蝶K3中,蓝字外购入库单的含义,与红字外购入库单有什么不同之处?

蓝字外购入库单正常的外购入库开的单据,红字就是说入库后发现有质量或其它的问题,需要退货,这是就开红字外购入库单出库。

蓝色采购入库单指正常入库单据,红字采购入库单指采购退货单据;
蓝色采购入库单可由采购订单下推生成,也可直接新建生成;
红字入库单只能新建生成,在新建时选择红字入库单即可,当然,这时也可选择蓝字入库单,这样蓝字入库单中的所有信息会自动带入到红字退料单中,方便核算成本,要不然你核算出入库成本的时候需要手工维护这些单据的;
当然在你月底进行入库核算的时候系统也会根据你的暂估业务自动生成一张和当时入库时相反的红字入库单和一张正确的蓝字入库单,前提是你的入库单经采购发票勾稽;不过这个的生成方式看你的暂估方式:差额调整还是整单冲回;差额调整只是生成一张差额调整单,整单冲回才会生成一张红字入库单;

(1)在录入单据的时候,选择红字(2)在源单类型处选择外购入库单(3)选择对应的蓝色单据。(4)完成

在蓝字入库单序时簿界面,点左上角的【下推】-选择【生成外购入库单】,再选择【生成】则会出现一个红字入库单的界面。

按F7后,弹出的序时簿窗口,点击工具栏 过滤,设置时间啊:当天、本期、全部

在金蝶KIS版中采购入库蓝色入库单和红字入库单怎样生成,有何作用...
答:蓝色采购入库单可由采购订单下推生成,也可直接新建生成;红字入库单只能新建生成,在新建时选择红字入库单即可,当然,这时也可选择蓝字入库单,这样蓝字入库单中的所有信息会自动带入到红字退料单中,方便核算成本,要不然你核算出入库成本的时候需要手工维护这些单据的;当然在你月底进行入库核算的时候系...

您好!金蝶采购订单如何生成采购入库单?
答:做外购入库单时在源单类型选择采购订单,在选单号中选择采购订单即可;另外还可以打开采购订单下推生成外购入库单。

金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版怎么设置?
答:1、首先,运行【金蝶K/3】软件,并完成用户登录,如下图所示。2、进入【主控台】界面后,依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】,进入凭证生成界面。3、在凭证生成界面,筛选凭证类型,勾选【销售收入-赊销】,如下图所示。4、点击工具栏的【重设】,进入【条件过滤】选项框。5...

金蝶仓库入库教程
答:1、登陆:打开金蝶K3系统登陆界面,选择当前账套(如:001高意光学),录入用户名及密码,确定即可进入主业务操作界面。2、选择供给链——仓存管理——验收入库——外购入库单录入,双击外购入库单录入即可,以下列图,图中蓝色阿拉伯数字为操作次序号。3、进入外购入库单操作界面,如下图。4、我们以物料...

金蝶k3仓库仓位管理如何操作
答:1、打开金蝶K3的软件主界面,找到供应链窗口,点击仓库管理下的验收入库这一项。2、这个时候,需要在里面选择外购入库单-新增进入。3、会来到条件过滤的相关页面,需要确定材料供应商这个方案进行提交。4、下一步,填写合同号及其名称还有日期和编号等信息,没问题的话回车保存即可实现仓库仓位管理的操作。

金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版怎么设置?
答:1、打开K/3系统主界面,点击左上角的系统,进入K/3客户端工具包 2、在客户端工具包,找到左下角的bos平台,点击,然后点击右边的bos数据交换平台,然后点击右下角的打开。3、打开之后,进入一个界面,输入账号密码,进入系统的数据交换平台。4、在数据交换平台,选择供应链数据,然后点击左上角的新建...

金蝶k3已审核的销售出库单怎么可以排仓位序
答:1.外购入库单:使用于外购件入库 步骤:验收入库-新增 → 新增(默认蓝字) → 选“供应商” → 选单号“F7”→ 弹出过滤条件 → 选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核。2. 外购入库退货单:使用于外购件退货 步骤:验收入库...

金蝶K3/WISE 中采购退货的流程
答:1、如果外购入库单已经生成了发票:红字外购入库单(可关联蓝字入库单做,或手工做也可以)---红字采购发票,退款做应付退款单。2、如果还没有做发票,则 把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单,红蓝字入库单对等核销即可。退款同样做应付退款单。3、退了还要的:由销售出库单下推生成红字销售出库...

金蝶K/3中 凭证问题
答:再根据“采购发票(发票直接生成)”事务类型生成凭证根据“外购入库单(发票 直接生成)”事务类型的暂估补差单生成凭证。2,如果你差额调整模式为单到冲回,会产生一红一蓝外购入库单 ,就需手工做暂估冲回凭证。期末时根据“外购入库单(单据直接生成)”事务类型可以过滤出来红蓝字入库单生成凭证。

金蝶K3采购入库单怎么生成采购发票
答:在外购入库单序时簿界面选中要生成采购发票的入库单→单击菜单栏上的“下推”选择生成采购发票(注意选择普通发票还是专用发票)→发票审核→发票勾稽(可设置成手动勾稽或发票审核时自动勾稽)→外购入库核算(存货核算→入库核算→外购入库核算)→生成凭证(存货核算→凭证管理→生成凭证)→在打开的界面...

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